Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 260009 Všeobecný materiál 47,66 s DPH 06.05.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 07.05.2026 29.05.2026
    Faktúra 260001 Všeobecný materiál 358,10 s DPH 03.02.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 03.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 260010 Všeobecný materiál 28,00 s DPH 04.06.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 260003 Všeobecný materiál 255,50 s DPH 09.03.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 09.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 250011 Všeobecný materiál 69,70 s DPH 08.12.2025 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 260005 Všeobecný materiál 282,80 s DPH 01.04.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 01.04.2026 07.05.2026
    Objednávka 50/2026 Všeobecný materiál 255,50 s DPH 23.02.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 10.03.2026
    Objednávka 98/2026 Všeobecný materiál 28,00 s DPH 04.05.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 14.05.2026
    Objednávka 04/2026 Všeobecný materiál 358,10 s DPH 08.01.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 10.02.2026
    Objednávka 290/2025 Všeobecný materiál 69,70 s DPH 14.11.2025 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 08.12.2025
    Objednávka 76/2026 Všeobecný materiál 282,80 s DPH 23.03.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 10.04.2026
    Objednávka 86/2026 Všeobecný materiál 47,66 s DPH 08.04.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 07.05.2026
    Objednávka 106/2026 Skákacie hrady 370,00 s DPH 07.05.2026 Šibalkovo, s.r.o. 14.05.2026
    Faktúra 20260011 Prenájom skákacieho hradu 370,00 s DPH 04.06.2026 Šibalkovo s.r.o. 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 250100177 Športové pomôcky "Nadácia SPP" 1 566,60 s DPH 23.04.2025 ŠPORTUJEME s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Objednávka 117/2025 Športové vybavenie 1 566,60 s DPH 11.04.2025 ŠPORTUJEME s.r.o. 07.05.2025
    Faktúra 20240004 Organizovanie aktivít 750,00 s DPH 17.01.2024 ŠK Biathlon Mania 17.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 20250103 Organizovanie športovej aktivity 100,00 s DPH 18.09.2025 ŠK Biathlon Mania 18.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 20250161 Organizovanie športovej aktivity 650,00 s DPH 14.11.2025 ŠK Biathlon Mania 14.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 20250014 Organizovanie športovej aktivity 750,00 s DPH 26.03.2025 ŠK Biathlon Mania 26.03.2025 04.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3666
    • Prihlásenie